Contrato MMUJER-2024-00073

Información del contrato
ProcesoMMUJER-DAF-CM-2024-0006
Código de contratoMMUJER-2024-00073
Razón socialGTG Industrial, SRL
RPE3926
Estado del contratoCerrado
Estado de adjudicaciónConfirmada y enviada
Fecha adjudicación23-02-2024 16:06
Valor contratado411,490.00 DOP
DivisaDOP
Método de pagoTransferencia
Plazo pago factura30 días
DescripciónCOMPRA MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL, LAS OPM, OMM Y DEMÁS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO
Unidad de compraMinisterio de la Mujer
Código unidad de compra174
Enlace oficialhttps://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.1781123&AwardContractDetailId=521333
Artículos del contrato
Item #FamiliaClaseSubclaseDescripción artículoDescripción usuarioUnidad medidaCantidadPrecio unitarioITBISOtros impuestosDescuentosCosto total
1521500005215150052151504Tazas o vasos o tapas desechables para uso domésticoCajas de vasos desechables no. 2 Caja102,975.005,355.000.000.0035,105.00
2521500005215150052151504Tazas o vasos o tapas desechables para uso domésticoCajas de vasos cónicos biodegradables Caja102,995.005,391.000.000.0035,341.00
3471300004713180047131807BlanqueadoresCajas de galones de cloro Caja100312.005,616.000.000.0036,816.00
4471300004713180047131812Refrescador de aireCajas de ambientador en sprayCaja851,170.0017,901.000.000.00117,351.00
5471300004713160047131602Almohadillas para restregarCajas de brillo verde de fregar Caja51,265.001,138.500.000.007,463.50
6471300004713180047131811Productos de lavanderíaSacos de detergente en polvo de 10 kg.Unidad73865.0011,366.100.000.0074,511.10
7141100001411170014111705Servilletas de papelFardo de servilletas desechables Unidad100889.0016,002.000.000.00104,902.00
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